金年会金字招牌

内部审计业务主管(已过期)
发布时间:2019-02-11

招聘单位:中国医药集团有限公司审计部

招聘职位:内部审计业务主管

招聘人数:1人

工作地点:北京

主要岗位职责:

1.根据部门领导安排及年度审计计划,参与经济责任审计、财务收支审计及各类专项审计项目。

2.按照国家审计法规、公司财会审计制度等相关规定,参与编制审计项目实施方案并负责实施。

3.对被审单位执行规章制度、流程文件、履行其职责的情况以及管理中的薄弱环节进行审计,及时发现经营风险。

4.根据项目情况,编制审计工作底稿及取证单,获取审计证据,提出审计整改意见,归集工作底稿及相关材料,建立审计档案并完成归档。

5.协助撰写审计报告及整改通知等。

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1.专业、学历等基本要求:

大学本科及以上学历,审计类相关专业优先。

2.工作经验及专业资质要求:

具有2年以上会计师事务所相关审计经验或大型企业内部审计工作经验;拥有注册会计师、国际注册内部审计师等专业资格者优先。

3.能力素质要求:

熟悉审计工作业务流程及内部审计准则;

了解企业经营管理、风险控制相关政策法规;

掌握会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规;

熟练使用Office办公软件;

了解集团公司运营管理特点及框架模式;

具有良好的道德品质,做事公平、公正,原则性强;

具有良好的口头及书面表达能力;

具有良好的独立工作能力,执行力强;

具有团队协作精神,责任心强;

能适应审计项目出差。

联系方式: zhaopin@inedugroup.com

版权所有:金年会·[金字招牌]诚信至上
内部审计业务主管(已过期)
发布时间:2019-02-11

招聘单位:中国医药集团有限公司审计部

招聘职位:内部审计业务主管

招聘人数:1人

工作地点:北京

主要岗位职责:

1.根据部门领导安排及年度审计计划,参与经济责任审计、财务收支审计及各类专项审计项目。

2.按照国家审计法规、公司财会审计制度等相关规定,参与编制审计项目实施方案并负责实施。

3.对被审单位执行规章制度、流程文件、履行其职责的情况以及管理中的薄弱环节进行审计,及时发现经营风险。

4.根据项目情况,编制审计工作底稿及取证单,获取审计证据,提出审计整改意见,归集工作底稿及相关材料,建立审计档案并完成归档。

5.协助撰写审计报告及整改通知等。

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1.专业、学历等基本要求:

大学本科及以上学历,审计类相关专业优先。

2.工作经验及专业资质要求:

具有2年以上会计师事务所相关审计经验或大型企业内部审计工作经验;拥有注册会计师、国际注册内部审计师等专业资格者优先。

3.能力素质要求:

熟悉审计工作业务流程及内部审计准则;

了解企业经营管理、风险控制相关政策法规;

掌握会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规;

熟练使用Office办公软件;

了解集团公司运营管理特点及框架模式;

具有良好的道德品质,做事公平、公正,原则性强;

具有良好的口头及书面表达能力;

具有良好的独立工作能力,执行力强;

具有团队协作精神,责任心强;

能适应审计项目出差。

联系方式: zhaopin@inedugroup.com

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